Programmabegroting Meerjarenraming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2015. Meerjarenraming 2016-2018"

Transcriptie

1 Programmabegroting 2015 Meerjarenraming

2

3 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2015 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling van de kadernota Met de vaststelling van deze begroting wijst u de middelen toe aan de programma s en autoriseert u per programma de bedragen die het college inzet voor de uitvoering van het geformuleerde beleid. Daarmee is deze begroting kaderstellend voor het beleid 2015 en de jaren daarna. 3 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

4 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 1 Inleiding Financieel perspectief Analyse ontwikkeling begrotingssaldi na de Kadernota Coalitieakkoord Invulling dekkingsplan Kadernota Ombuigingen 12 2 Programma s 15 PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 15 PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING 18 PROGRAMMA 3 OPENBARE VEILIGHEID 21 PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN INNOVATIE 25 PROGRAMMA 5 VERKEER EN BEREIKBAARHEID 29 PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ORDENING 32 PROGRAMMA 7 VOLKSHUISVESTING 35 PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE 38 PROGRAMMA 9 MILIEU EN WATERTAKEN 42 PROGRAMMA 10 JEUGD EN EDUCATIE 46 PROGRAMMA 11 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 51 PROGRAMMA 12 WERK EN INKOMEN 54 PROGRAMMA 13 KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 57 PROGRAMMA 14 SPORT EN SPORTACCOMMODATIES 60 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 63 3 Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Subsidies op sociaal maatschappelijk terrein 98 4 Financiële begroting Recapitulatiestaat Toelichting op verschillen met de begroting Schuldpositie Overige financiële toelichtingen inclusief investeringsplan Bijlagen PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

5 Leeswijzer In het eerste hoofdstuk schetsen wij het financiële perspectief voor onze gemeente en presenteren wij de saldi van de begroting 2015 en van de meerjarenraming Daarbij geven wij een analyse van deze saldi ten opzichte van de saldi uit de kadernota Daarnaast komen ook de ombuigingstaakstellingen aan bod. In hoofdstuk 2 komen de 14 programma s en de algemene dekkingsmiddelen aan bod. Per programma vindt u een omschrijving van het betreffende programma en een antwoord op de drie W-vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daarvoor doen? 3. Wat gaat dat kosten? In hoofdstuk drie behandelen wij de acht paragrafen. Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die versnipperd staan in de programma s te bundelen waardoor u beter zicht krijgt op deze onderwerpen. In hoofdstuk vier geven wij een overzicht van de baten en lasten per programma als ook een toelichting op de voornaamste verschillen met de begroting Wij beschrijven in dit hoofdstuk de ontwikkeling van de schuldpositie van onze gemeente. Ook vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten, de ontwikkeling van het eigen vermogen en het investeringsplan. Tot slot hebben wij nog een aantal bijlagen toegevoegd om u een zo goed mogelijk inzicht te geven in de onderbouwing van deze begroting. 5 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

6 1 Inleiding Deze begroting is zowel financieel als beleidsmatig gebaseerd op de kadernota De saldi die wij u in deze begroting presenteren wijken af van de saldi uit de kadernota. Dit komt omdat wij de cijfers geactualiseerd hebben. Zo is de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren verwerkt en zijn enkele budgetten bijgesteld. Daarnaast wordt kort stil gestaan bij de financiële positie. In paragraaf 1.2 lichten wij de verschillen in de saldi tussen de kadernota en deze begroting toe. In paragraaf 1.3 zijn de wensen voor nieuw beleid conform het coalitieakkoord, zoals verwerkt in de kadernota nog eens opgenomen. Paragraaf 1.4 bevat de invulling van het dekkingsplan uit de kadernota en in paragraaf 1.5 wordt de voortgang van de reeds eerder voorgestelde bezuinigingen besproken. 1.1 Financieel perspectief In de kadernota hebt u duidelijke kaders gesteld voor de begroting 2015 en de meerjarenraming Als gevolg van deze kaders zijn er bij het opstellen van de begroting weinig nieuwe (budget) ontwikkelingen opgenomen. Ondanks dat de begrotingsbesprekingen van het Rijk dit jaar hebben plaatsgevonden in het perspectief van verbeterde economische groeicijfers, staan de financiën van gemeenten onder grote druk door ongekend forse taakuitbreidingen (de drie transities) en reeds voorgenomen bezuinigingen. Daarnaast is er sprake van een aantal nieuwe kabinetsvoornemens die mogelijk leiden tot nieuwe financiële beperkingen voor gemeenten. Wij noemen: Kabinetsvoornemens BTW - knelpunten Btw bij samenwerkende gemeenten Als gemeenten samenwerken kunnen zij btw die betrekking heeft op vrijgestelde prestaties niet in de btw - aangifte terugvragen en kunnen zij die ook niet claimen bij het btw - compensatiefonds. Deze btw vormt dus een extra kostenpost voor gemeenten die zij niet zouden hebben als zij de taak zelfstandig zouden uitvoeren. Het Sportbesluit Het ministerie van Financiën heeft aangekondigd het Sportbesluit verregaand aan te willen passen. Het ter beschikking stellen van sportaccommodatie door gemeenten - dat nu nog onder het lage btw - tarief valt als sprake is van gelegenheid bieden tot sportbeoefening - wordt in het Belastingplan 2015 vrijgesteld van btw. Dit naar aanleiding van jurisprudentie. Als het kabinet de aanpassing van het Sportbesluit doorzet, heeft dat een grote impact voor gemeenten en de investeringen in sportaccommodaties. We kunnen dan namelijk niet meer de betaalde btw, welke meestal onder het hoge btw-tarief valt, terugvorderen. Een dergelijke aanpassing zal alleen de 32 grootste gemeenten (G32) in ons land al zo n 200 miljoen per jaar gaan kosten. Na aandringen van de VNG zal deze aanpassing zeer waarschijnlijk niet al in 2015 worden doorgevoerd, maar zullen eerst álle aspecten van btw-vrijstelling voor sport worden onderzocht. Belasting op storten en verbranden restafval Een gat in de Rijksbegroting wordt gedicht met een stijging van de afvalstoffenheffing voor burgers, terwijl het Rijk al jaren van gemeenten verlangt dat zij zorgen voor een gematigde lokale lastenontwikkeling. Deze maatregel noopt gemeenten ertoe om de belasting die betaald moet worden over het verbranden van restafval extra aan afvalstoffenheffing aan burgers door te berekenen. Deze maatregel doet de gemeentelijke inspanningen van de laatste jaren om de afvalstoffenheffing naar beneden te brengen door middel van meer afvalscheiding en efficiency dan ook geheel teniet. Wij houden rekening met hogere lasten. 6 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

7 Opschalingskorting In het regeerakkoord zijn bovenop de trap op trap af meerdere maatregelen genomen die gemeenten meer dan evenredig treffen. Zo gaat het regeerakkoord uit van efficiencybesparingen als gevolg van schaalvergroting van gemeenten. (opschalingskorting, oplopend van 60 mln in 2015 tot 975 mln structureel vanaf 2025) Deze korting is een grote inbreuk op de ongeschreven regel dat iedere overheidslaag de vruchten van efficiënter werken zelf mag plukken. Bovendien laat onderzoek van het Coelo (Allers en Geertsema, 2014) zien dat opschaling niet leidt tot minder kosten. De VNG zal hierover opnieuw in overleg gaan met de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Vennootschapsbelasting (VPB) - plicht voor overheidsbedrijven Het doel van de invoering van deze belastingplicht is het creëren van een gelijk speelveld voor private ondernemingen en overheidsbedrijven. Private ondernemingen zijn vennootschapsbelasting verschuldigd. Maar overheidsbedrijven zijn onder de huidige regelgeving alleen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting als zij bepaalde, in de wet genoemde ondernemingsactiviteiten uitoefenen. Het doel is dat deze wet per 1 januari 2015 tot wet wordt verheven en per 1 januari 2016 in werking treedt. Hangende de keuzes die nog gemaakt moeten worden, is al wel duidelijk dat de voorgestelde wetswijziging een forse administratieve operatie voor gemeenten betekent. Financiële positie Ombuigingen In de afgelopen jaren is reeds een groot aantal bezuinigingen gerealiseerd. Ook bij het opstellen van deze begroting is een aantal ombuigingen ingeboekt. Het in de kadernota opgenomen dekkingsplan is in deze begroting uitgewerkt. De lucht is inmiddels uit de begroting. Nieuwe ombuigingen zullen onherroepelijk gepaard gaan met een verschraling van het voorzieningenniveau in de gemeente De Bilt. Voor de uitwerking van het dekkingsplan uit de kadernota wordt verwezen naar paragraaf 1.4 en een uitsplitsing van de nog te realiseren taakstellingen naar paragraaf 1.5. Algemene uitkering In deze begroting is de meicirculaire 2014 als basis gebruikt. Ontwikkeling algemene uitkering Decembercirculaire Meicirculaire Verschil De toename is vooral toe te schrijven aan de budgetten voor de AWBZ en de Jeugdzorg. Na de meicirculaire is ook bekend geworden wat de hoogte van het deelfonds voor het onderdeel Participatiewet is. Daarnaast is ook geanticipeerd op een (verdere) daling van het budget voor de WMO vanaf 2016, deze verlaging is ook verwerkt in de begroting. Ontwikkeling algemene uitkering Meicirculaire Deelfonds Participatie Verlaging budget WMO Totaal Over de septembercirculaire wordt u op de inmiddels gebruikelijke manier geïnformeerd. In bijlage 3 is een gedetailleerde opbouw van de algemene uitkering opgenomen. Reserve positie Overeenkomstig het collegeprogramma wordt de komende jaren de reservepositie verstevigd. Wij zullen in de komende jaren de stijging van de algemene uitkering als gevolg van herverdeeleffecten door groot onderhoud aan het gemeentefonds aan de vrije reserve toevoegen Storting in Algemene Reserve Voor de verwachte ontwikkeling van het eigen vermogen verwijzen wij u naar paragraaf 4.4. Schuldpositie De portefeuille langlopende geldleningen is de afgelopen jaren toegenomen tot 68 miljoen op de balansdatum 31 december In paragraaf 4.3 Schuldpositie is een en ander verder toegelicht. Weerstandsvermogen De verbeterde reservepositie heeft een positief effect op de weerstandscapaciteit. Daarnaast is het aantal en de effecten van eventuele risico s weer tegen het licht gehouden. Een en ander resulteert in een 7 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

8 weerstandsvermogen van 1,0. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de paragraaf weerstandvermogen (3.2). Grondexploitatie De nota grondbeleid hebt u in 2013 vastgesteld. De gemeente kiest nadrukkelijk voor faciliterend en niet voor actief grondbeleid. Faciliterend grondbeleid betekent dat particuliere initiatieven getoetst worden aan gemeentelijk beleid. Past het daar binnen, dan wordt zoveel mogelijk gefaciliteerd om zulke initiatieven te realiseren. De 4 nog lopende projecten zijn: Bedrijvenpark Larenstein, centrumplan Bilthoven ( bestaande uit Emmaplein, Vinkenplein en het Stationsgebied), Gebiedsontwikkeling Melkweg e.o. (Scholeneiland/Cultuurhuis) en De Leijen Zuid. De verwachting is dat eind 2018 al deze projecten zijn afgesloten. Het grondbeleid wordt nader toegelicht in paragraaf 3.7. Wij onderzoeken de mogelijkheden om met gemeentelijke eigendommen kleinschalige ontwikkelingen mogelijk te maken. 1.2 Analyse ontwikkeling begrotingssaldi na de Kadernota De saldi in de kadernota zijn met uitzondering van 2018 positief Saldo Kadernota Budgetmutaties saldo dekkingsplan CAO (er was reeds op een kleine loonstijging geanticipeerd in 2014) herziening staat van activa/ kapitaallasten overige verschillen Saldo begroting nà bestemming Wanneer we ook de mutaties op de reserves in beeld brengen krijgen we het volgende inzicht: Saldo begroting nà bestemming storting in Algemene Reserve conform Kadernota storting in reserve kunstvoorwerpen onttrekking voor kapitaallasten sportpark onttrekking voor kapitaallasten gemeentehuis onttrekking voor kapitaallasten gemeentewerf onttrekking voor speelplaatsen onttrekking uit de reserve sport Saldo voor bestemming van reserves Het meerjaren perspectief na bestemming laat, net als bij de Kadernota, positieve saldi zien. Alleen 2018 vertoont een negatief saldo. Dat afnemende saldo was eerder al verklaard door een afnemende algemene uitkering. De budgetmutaties zijn voornamelijk toe te schrijven aan de invulling van het dekkingsplan, zoals is opgenomen in de kadernota, waarbij het totaal aan ombuigingen in de jaren groter is dan de in de kadernota opgenomen taakstelling. Daarnaast is de Cao-ontwikkeling in de personeelsbegroting opgenomen. In de kadernota was rekening gehouden met toenemende kapitaallasten voor de komende jaren. Na uitwerking van de staat van activa en de verwerking van de toekomstige investeringen blijkt dat er ten opzichte van de verwachtingen in de kadernota een voordeel ontstaat, behalve in 2018, daar is sprake van een nadeel. De tweede tabel laat vooral zien dat de komende jaren niet uit de reserves wordt geput. In tegendeel er wordt de komende jaren per saldo aan de reserves toegevoegd. De enige structurele onttrekkingen aan reserves zijn ter dekking van kapitaallasten, zoals een aantal jaar geleden door u is besloten. Mede door dit beeld, ondanks een nadelig saldo na bestemming in 2018 kiezen wij vooralsnog niet voor een aanvullend dekkingsplan. 8 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

9 1.3 Coalitieakkoord Bij het opstellen van de kadernota zijn de speerpunten van het coalitieakkoord vertaald. Daarbij zijn ook de financiële effecten gepresenteerd. In onderstaande tabel zijn deze voornemens opgenomen Dorpshuis Hollandsche Rading (subsidie exploitatie tekort) Voortzetting beleid economische zaken Life Science as Formatie college Centrumfonds Verhoging OZB bedrijfspanden/ reclamebelasting Nieuw zwembad op huidige locatie Kosten onderzoek Vierstee Huidig krediet (Vierstee) Lokaal actieprogramma bewegen Duurzaamheid Totaal effect nieuw beleid Dorpshuis Hollandsche Rading Vanwege het wegvallen van enkele grote huurders is de verwachting dat op de exploitatie van Dorpshuis Hollandsche Rading de komende jaren een exploitatietekort ontstaat. De subsidie wordt met structureel verhoogd. Na afloop van elk jaar zal, bij het opstellen van het subsidieprogramma, worden bekeken of de subsidie moet worden aangepast. Voortzetting beleid economische zaken Om de ambitie voor de ingezette economische ontwikkelingen, zoals de Life Science As, participatie in het Utrechts Science Park, versterking van de detailhandel en economisering van het buitengebied, te kunnen consolideren, en tevens uitvoering te kunnen geven aan het lokaal arbeidsmarktbeleid is extra budget voor de jaren 2015 en 2016 van beschikbaar gesteld. Life Science as De Life Science As van de gemeente is onderdeel van de gebiedsagenda Noordvleugelrandstad en de uitwerking daarvan in het regionale gebiedsproces Utrecht Oost / Science Park. Dit proces en de daarmee verbandhoudende onderzoeken dragen bij aan de ontwikkeling van kennisregio en de economische kracht. Naast interne capaciteit zijn middelen nodig voor het proces en (haalbaarheids) onderzoeken om de uitvoering van het speerpunt van het ruimtelijke economisch beleid voort te kunnen zetten. Formatie college De raad heeft besloten 3,4 fte aan formatieruimte beschikbaar te stellen. De extra lasten bedragen Centrumfonds Voor het lopende Ondernemersfonds, dat gemeentebreed opereert, is beschikbaar. In 2015 zal duidelijk worden op welke wijze een vervolg wordt gegeven, gemeentebreed dan wel gericht op specifieke gebieden. De opbrengsten en heffingsgrondslag per fonds zullen duidelijk worden; de samenwerkende ondernemers doen een voorstel en de gemeente zal het faciliteren. Nieuw Zwembad De komende raadsperiode komt er een nieuw, duurzaam en energiezuinig zwembad op de huidige locatie. Dit bad moet geschikt zijn als instructiebad en gemakkelijk toegankelijk zijn, ook voor speciale doelgroepen. Over de precieze invulling gaat het college graag in gesprek met de Biltse gemeenschap, belanghebbenden en de gemeenteraad. Volgens het dekkingsplan wordt uitgegaan van hogere uitgaven dan nu in de begroting zijn verwerkt. 9 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

10 Lokaal actieprogramma bewegen In 2015 starten wij met een lokaal actieprogramma Wat beweegt je dat als doel heeft in samenwerking met de lokale scholen en het jeugdwerk onze kinderen bewust te maken van het belang van goede voeding en meer te laten bewegen. Hiervoor is een structureel bedrag van beschikbaar gesteld. Duurzaamheid Het bedrag is benodigd voor het de initiatieven op onder andere het gebied van energiebesparing, het opwekken van schone energie, stimuleren van ecowijken en verduurzaming van gebouwen. In de kadernota is aangegeven dat voor deze wensen een dekkingsplan zou worden opgesteld bij de begroting In de volgende paragraaf is het uitgewerkte plan opgenomen. 1.4 Invulling dekkingsplan Kadernota Invulling dekkingsplan Kadernota Omschrijving Taakstelling subsidies Taakstelling bibliotheek (e-boeken) Verhoging toeristenbelasting/forensenbelasting met 10% Reclame uitingen in de openbare ruimte Verkoop snippergroen Aanbesteding leerlingenvervoer Aframen stelpost groene sportvelden Budget monumentensubsidies volledig aframen Afschaffen inhuur monumentenadvies Inhaalslag huren = 1,5% is 4% geworden Publiekscommunicatie (communicatiemiddelen) Afronding gemeentehuis Maartensdijk Exploitatie kinderboerderij Planetenbaan en Maartensdijk Extra opbrengsten nav benchmark overige leges Saldo dekkingsplan Taakstelling subsidies Op het totale subsidie budget van circa 6 miljoen wordt bezuinigd. De invulling van deze bezuiniging werken wij verder uit. Hierbij beoordelen wij bestaande subsidies op hun bijdrage aan programmadoelstellingen, op hun bereik en op hun relatie met actuele trends en ontwikkelingen. E-boeken bibliotheek In 2011 heeft het Rijk besloten de inkoop van e-content door bibliotheken te centraliseren. Daarbij hoort ook een uitname uit de algemene uitkering, omdat de lokale bibliotheken deze taak niet meer uitvoeren. De uitname vindt plaats per 2015, als de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen in werking treedt. De afname van de algemene uitkering zullen wij vanaf 2016 op de subsidie van de bibliotheek in mindering brengen. Verhoging toeristen- en forensenbelasting Een verhoging van de toeristen en forensenbelasting met 10% genereert een extra inkomst van Als gevolg van een gentlemen's agreement, waarbij aan de campinghouders is toegezegd dat verhoging van de tarieven 1 jaar voor intreding aan hen bekend gemaakt worden, kan deze taakstelling voor het eerst in 2016 worden gerealiseerd. Reclame-uitingen in de openbare ruimte Het college zoekt mogelijkheden van reclame-uitingen in de openbare ruimte. Gedacht kan worden aan reclame op rotondes, langs snelwegen, etc. 10 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

11 Verkoop snippergroen Om te besparen op onderhoud van openbaar groen verkopen wij kleine stukjes grond aan particulieren. Op basis van de inkomsten van de afgelopen 5 jaar concluderen wij dat, ten opzichte van de primaire begroting, gemiddeld op jaarbasis een opbrengst is gegenereerd van Wij vinden het plausibel om voor 2015 een bedrag van en vanaf op te nemen. Aanbesteding leerlingenvervoer In 2013 heeft er een regionale aanbesteding van het leerlingenvervoer plaatsgevonden dit heeft geresulteerd in een voordeel. Door de indexering van de uitgaven neemt de besparing jaarlijks af. Aframen stelpost groene velden De stelpost kapitaallasten, is de laatste twee jaar niet aangewend. De toekomstige investeringen hebben wij opgenomen in het investeringsplan. De stelpost kan vrijvallen. Aframen budget Monumentensubsidies Wij stellen voor het budget voor monumentensubsidies volledig af te ramen. Op dit moment behandelen wij de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Zodra het budget volledig is aangewend wijzen wij de volgende aanvragen af. Beëindiging inhuur monumentenadvies Tot hebben we een contract voor inhuur van een medewerker monumenten bij ODRU. Wij beëindigen deze inhuur per 2017 en besparen daarmee Deze medewerker verricht 3 taken: beoordelen subsidieaanvragen, organiseren open monumentendag en adviseren wabo vergunningen in geval van monumentenstatus. Aangezien wij het subsidiebudget voor onderhoud monumenten ook afschaffen, is er geen capaciteit meer nodig voor het beoordelen van subsidie-aanvragen en opstellen van subsidiebeschikkingen. Het organiseren van de open monumentendag laten we aan het comité over. Voor monumentenadvies voor wabo vergunningen doen we een beroep op de monumentencommissie en reserveren we het resterende budget van voor inkoop van advies. Inhaalslag huren Bij het opstellen van de kadernota 2015 was het uitgangspunt een verhoging van de huuropbrengsten met 1,5%. De daadwerkelijke huurindexatie is 4%. Dit leidt tot een verhoging van de huurindexatie met 2,5% zijnde Publiekscommunicatie De laatste 2 jaar is het budget voor communicatiemiddelen niet aangewend. Wij ramen dit budget af. Afronding gemeentehuis Maartensdijk Het project voormalig gemeentehuis Maartensdijk ronden wij af met een verwacht positief resultaat van Kinderboerderij Planetenbaan en Maartensdijk Wij stellen voor om de kinderboerderijen aan een andere exploitant over te dragen. Het is landelijk een bekend verschijnsel dat dergelijke voorzieningen door particulier initiatief in stand worden gehouden. Extra opbrengsten leges Naar aanleiding van een onderzoek naar de hoogte van de apv leges zullen de tarieven voor 2015 worden verhoogd. Hiermee sluiten de tarieven aan bij het gemiddelde tarief van de omliggende gemeenten en kunnen de opbrengsten hoger worden begroot. Saldo Begroting Saldo Kadernota Budgetmutaties Taakstelling e-boeken (meicirculaire) Dekkingsplan kadernota Invulling Dekkingsplan begroting Niet te realiseren bezuiniging Saldo begroting PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

12 1.5 Ombuigingen In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de reeds eerder voorgestelde ombuigingen weergegeven. Het gaat om ombuigingen die tot en met de Kadernota zijn voorgesteld. Het ingevulde dekkingsplan zoals besproken in de vorige paragraaf is hier niet opgenomen. In de Kadernota zijn de volgende totalen van nog te realiseren ombuigingen opgenomen: nog te realiseren Kadernota Ingevuld dekkingsplan Kadernota Totaal te realiseren ombuigingen Kadernota Na het vaststellen van de Kadernota zijn de volgende ombuigingen gerealiseerd: Gerealiseerd Efficiencymaatregelen fte communicatie Totaal gerealiseerd De volgende ombuigingen zijn als niet te realiseren aangemerkt: Niet te realiseren Rentevoordeel Vierstee Bibliotheek (reeds bij de kadernota op geanticipeerd) Betrekken gronden Groenekanseweg bij sportlocaties Totaal niet gerealiseerd Nog te realiseren ombuigingen Begroting 2015 Nog te realiseren Begroting Minder principeverzoeken in behandeling Doordecentraliseren onderwijshuisvesting Bibliotheek Uitvoering bedrijfsplan Regievoering (efficiency) Oproepuren Accommodaties (efficiency) Betrekken gronden Groenekanseweg bij sportlocaties Verhuurbaarheid gemeentehuis Rentevoordeel achterblijvende locatie De Vierstee WMO-vervoer (regiotaxi) Vergunningenloket Anterieure overeenkomsten Doorbelasting toezicht wegen Verkoop onroerend goed (woningen) fte beleidsmedewerker maatschappelijke voorzieningen Taakstelling formatie a.g.v. afname GREXEN Ingevuld dekkingsplan Kadernota Totaal nog te realiseren bezuinigingen Toelichting Minder principeverzoeken in behandeling Op dit moment begeleiden wij een flink aantal grote(re) ruimtelijke projecten, die in de komende jaren in onze gemeente tot ontwikkeling moeten gaan komen. Door het consequent uitvoering geven aan het kostenverhaal volgens de geactualiseerde Nota Grondbeleid, zullen wij (na aftrek van de interne kosten) uit deze projecten jaarlijks een meeropbrengst realiseren van Daarmee kan aan de bezuinigingstaakstelling van (structureel) ,- voor de behandeling van principeverzoeken worden voldaan. 12 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

13 Doordecentraliseren onderwijshuisvesting Deze taakstelling betrekken wij bij de versobering van het IHP en de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting voor het onderdeel onderhoud, die per 1 januari 2015 zal plaatsvinden. Bibliotheek De bezuiniging is in 2015 niet realiseerbaar. De discussie omtrent de bibliotheek is nog niet afgerond. De Rijksuniversiteit Groningen is gestart met een onderzoek naar verschillende mogelijkheden van de uitvoering van het bibliotheekwerk in de gemeente. Wij verwachten dat de uitkomsten in het 4e kwartaal van 2014 beschikbaar zullen zijn. Daarna zal de discussie over de bibliotheekvoorzieningen een vervolg krijgen. Wij streven naar een afronding in maart/april Wij betrekken de uitkomsten dan bij het opstellen van de kadernota Uitvoering Bedrijfsplan De bezuiniging van een eenhoofdige directie hebben wij gerealiseerd. Deze bezuiniging is destijds ingeboekt voor Hierdoor resteert een taakstelling van ruim Efficiencymaatregelen Het restant van de efficiencymaatregelen bestaat uit voor regievoering en voor oproepuren voor sportaccommodaties. Betrekken gronden Groenekanseweg bij sportlocaties Voor deze bezuinigingstaakstelling zullen wij voor de jaren 2016 en verder alternatieven aan u voorleggen. Verhuurbaarheid gemeentehuis Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van een andere gebruik/verdeling van de huidige werkplekken. Wanneer wij tot realisatie komt een gedeelte van het gemeentehuis leeg te staan. Dit kunnen wij dan verhuren. Rentevoordeel achterblijvende locatie De Vierstee Het uitgangspunt van deze bezuiniging is dat een nieuwe Vierstee op een andere locatie wordt gerealiseerd. Na uitvoering van de afgesproken onderzoeken stellen wij vast of deze taakstelling kan worden gerealiseerd. Voor 2015 is de taakstelling niet te realiseren. WMO-vervoer (regiotaxi) In 2014 is de regiotaxi opnieuw aanbesteed. Door de aanbesteding is de bezuiniging gedeeltelijk gerealiseerd. Het restant zal worden betrokken bij de besluitvorming omtrent de totale WMO. Vergunningenloket reductie formatie Door het afnemen van het aantal aanvragen van bouwvergunningen als gevolg van de invoering van de nieuwe Omgevingswet kan vanaf 2017 structureel 1 fte op de formatie van het vergunningenloket worden bezuinigd. Anterieure overeenkomsten De anterieure overeenkomsten zullen naar verwachting voor het jaar opleveren. Doorbelasting toezicht wegen Wij belasten de kosten van civieltechnisch(e) voorbereiding en toezicht door aan de projectontwikkelaars. Verkoop onroerend goed (woningen) Wij verkopen een deel van ons onroerend goed, omdat het bezit ervan voor een goede taakuitoefening niet langer noodzakelijk is. Wij verwachten in 2015 een opbrengst van ,-. Algemeen beleidsmedewerker maatschappelijke voorzieningen (1 fte vanaf 2017) Vanaf 2017 zullen de werkzaamheden van deze formatieplaats door personele verschuivingen binnen de organisatie worden opgevangen. Taakstelling formatie als gevolg van afname GREXEN Door de afname van het aantal grondexploitaties en hun volume kunnen er minder uren worden doorberekend. Deze taakstelling zal worden ingevuld door middel van personele bezuinigingen. Ingevuld dekkingsplan Kadernota De invulling van dit dekkingsplan is opgenomen onder paragraaf PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

14 14 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

15 2 Programma s PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma gaat over de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en hoe het gemeentebestuur hier vorm en inhoud aan geeft. 2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Waardering door de inwoners van het woon- en leefklimaat in de gemeente 2. Tevredenheid van de inwoners over het gemeentebestuur. 3. Betrokkenheid van de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming voor hun eigen woonomgeving, hetgeen blijkt uit betrokkenheid bij de eigen woonkern 4. Vermindering van administratieve lasten van gemeentelijke regelgeving voor burgers, bedrijven en instellingen. 5. Tevredenheid van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening. 2B Operationele doelstellingen 1. Bewaken van de samenwerking tussen raad, college en gemeentelijke organisatie. 2. Waarborgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie via de gemeentelijke website en het huis aan huis-blad Biltsche Courant. 3. Bevorderen van actief burgerschap en burgerparticipatie in het kader van gebiedsgericht werken. 4. Waarborgen van de positie van de gemeente De Bilt binnen de regio door bestuurlijke samenwerking binnen BRU-verband en andere gemeenschappelijke regelingen of samenwerkingsverbanden. 2C Effect indicatoren Effectindicator Opkomst (gemeenteraads)verkiezingen n.v.t. n.v.t. 65,92% n.v.t. 1.2 Rapportcijfer van inwoners voor gemeentebestuur n.v.t. 6.0 n.v.t. 6,0 1.3 Rapportcijfer inwoners voor woon en leefklimaat n.v.t. 7,5 n.v.t. 7,5 1.4 Percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de eigen woonkern n.v.t. 54% n.v.t. 54% 1.7 Rapportcijfer inwoners voor gemeentelijke informatievoorziening n.v.t. 6,6 n.v.t. 6,6 De Burgerpeiling vindt om het jaar plaats. 15 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

16 3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3a Activiteiten 1. Beleidscommunicatie en Participatie. Het college heeft nadrukkelijk uitgesproken dat zij een open houding aanneemt richting de inwoners van onze gemeente en op belangrijke dossiers bereid is om in dialoog te gaan met alle raadsfracties. Ook wordt deelname van inwoners aan het besluitvormingsproces de komende collegeperiode een van de belangrijkste speerpunten, waarbij het bestuur initiatieven van burgers open tegemoet treedt. Dit betekent een actievere rol op het vlak van communicatie en participatie in projecten en beleidsprocessen. Bij de start van projecten, met veel impact op de omgeving, krijgt de raad een voorstel voor het participatieniveau. We brengen de verschillende partijen daarbij goed in kaart en maken een afweging hoe en wanneer we hen betrekken en mee laten denken. Het college ambieert een positief bestuursklimaat waar inwoners goed geïnformeerd en betrokken worden. Wij formuleren de volgende speerpunten: - De ontwikkelingen in het sociaal domein en de betekenis voor de inwoners; - De implementatie van het gebiedsgericht werken; - De afronding van de belangrijke (grote) ruimtelijke projecten met zoveel mogelijk draagvlak. De voorgenomen bezuiniging op Communicatie per betekent echter dat, gezien de vastgestelde financiële kaders en de personele mogelijkheden, rekening gehouden moet worden met beperkingen en keuzes. 2. Gebiedsgericht Werken. Het sturingsdocument Gebiedsgericht Werken (GGW) krijgt gestaag zijn gewenste vorm. De input vanuit de werkgroepen, die gemeentebreed zijn samengesteld, maken het een integraal gedragen document. Het dynamische karakter van dit document, maakt dat er snel kan worden ingespeeld op onvoorziene ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op het gebiedsgericht werken. Een voorbeeld daarvan is de pilot van de herintroductie van gebiedswethouders. De impementatie van GGW geschiedt met behulp van een pilot in één kern, te weten Hollandsche Rading. Vooral vanwege het feit dat er voor deze kern al een dorpsvisie moet worden gemaakt. Aanpak en uitvoering via het maken van een gebiedsplan past mooi in de integrale doorontwikkeling van GGW. Voor de pilot wordt externe ondersteuning ingehuurd om de objectiviteit in het proces zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. De resultaten van de GGW-pilot zijn zeer bepalend voor de vervolgstappen in De evaluatie zal begin 2015 plaatsvinden. Op basis daarvan zal een definitief besluit worden genomen. Uitrol naar andere kernen kan dan in 2015 en 2016 verder vorm krijgen. Parallel daaraan starten wij met de cultuuraanpak binnen onze organisatie. Het propageren en borgen van deze nieuwe manier van werken zal van ons allemaal tijd en energie vergen. 16 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

17 3b Prestatie indicatoren Prestatie indicator Bezwaar en beroep (aantal): percentage ontvankelijk 70% 70% 70% 70% percentage gegrond 15% 15% 15% 15% 1.2 Aantal klachten percentage ontvankelijk 100% 92% 92% 100% percentage gegrond 70% 65% 65% 90% Afhandeling klachten 100% 100% 100% 100% binnen 6 weken 75% 70% 70% 85% binnen 10 weken 15% 11% 11% 15% I.v.m. de komst van het sociaal domein vanaf 2015, zijn de aantallen bezwaren en klachten met 10% verhoogd. 4 KADERSTELLENDE NOTA S Nota/plan Burgerpeiling De Bilt 2013 Gedragscode gemeentebestuur De Bilt 2010 Beleidskader communicatie De Bilt in beeld van WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. PROGRAMMA 1- BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN RAAD EN RAADSCOMMISSIE COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN BESTUURSONDERSTEUNING PRODUCTBEGROTING & -VERANTWOORDING WIJKGERICHT WERKEN RELATIE BURGER EN BESTUUR COMMUNICATIE PUBLIEKSCOMMUNICATIE UITKERINGEN VOORMALIG PERSONEEL BESTUURLIJKE SAMENWERKING DUALE GEMEENTE PROGRAMMABEGROTING EN - VERANTWOORDING KLACHTENBEHANDELING TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

18 PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma richt zich op de dienstverlening van de gemeente aan individuele burgers, ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen als afnemers van gemeentelijke diensten en producten. 2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Tevredenheid bij burgers, ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen over de gemeentelijke dienstverlening omdat een snelle beantwoording van hun vraag centraal staat, de afhandeling van die vraag geen onnodige inspanningen van ze vraagt en zij met persoonlijke aandacht en respect benaderd worden. 2B Operationele doelstellingen 1. De dienstverlening en de daaraan gerelateerde werkprocessen zijn ingericht op een optimale afhandeling van de vraag van de burger/ondernemer/vertegenwoordiger instelling. 2. De dienstverlening is voorspelbaar en betrouwbaar, zodat de burger/ondernemer/instelling weet wat hij kan verwachten en wanneer. 3. De burger/ondernemer/instelling kan diensten en producten afnemen via verschillende kanalen (mail, brief, balie, telefoon). De burger ontvangt onafhankelijk van het kanaal dezelfde antwoorden. 4. De burger/ondernemer/instelling kan met zijn vragen terecht bij een klantcontactcentrum waar ca. 80% van zijn vragen beantwoord wordt. 2C Effect indicatoren Effect indicator 2012* * Klanttevredenheid over balie dienstverlening 8.1 8,0 2.2 Klanttevredenheid over wachttijden balie 8.7 8,0 2.3 Klanttevredenheid over schriftelijke dienstverlening ** 8,0 2.4 Klanttevredenheid over telefonische dienstverlening 7,3 8,0 2.5 Kanttevredenheid over digitale dienstverlening 7,6 8,0 * In 2012 en 2014 is er geen klantentevredenheidsonderzoek. ** In 2013 is er geen klantentevredenheidsonderzoek over schriftelijke dienstverlening geweest. 3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3A Activiteiten 1.Modernisering gemeentelijke dienstverlening De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangekondigd dat burgers en bedrijven het recht hebben om hun overheidszaken vanaf 2017 digitaal te kunnen regelen. Dit is ook in 2015 en verder het uitgangspunt voor de modernisering van onze gemeentelijke dienstverlening. Wij inventariseren waar de burger behoefte heeft aan digitale processen en richten onze organisatie daar verder op in. De burger mag daarbij van ons blijven rekenen op goede en voorspelbare dienstverlening. We hanteren hiervoor de volgende vijf beloften van gemeentelijke dienstverlening : U kunt ons altijd bereiken U bent bij ons bekend 18 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

19 U weet waar u aan toe bent U krijgt altijd het juiste antwoord U wordt persoonlijk geholpen als dat nodig is In 2015 besteden wij de middelen van het Programma Dienstverlening aan de verdere inrichting van de nieuwe website. Daarnaast zetten we in op de verdere versterking van het KCC. Dit doen we door: 1. Het digitaal ontsluiten van kennis en informatie in een KlantContactSysteem; 2. Het stimuleren van het gebruik van het digitale kanaal onder het motto; digitaal waar het kan, persoonlijk waar dat nodig is; 3. De verdere modellering van zaaksysteem; 4. Verdere implementatie koppelvlakken burgerzaken (de koppeling tussen de landelijke Basis Registratie Personen en de gemeentelijke burgerzakenmodules); 5. Voorbereiden van de transitie van de GBA (gemeentelijke Basisregistratie) naar de BRP (Basisregistratie Personen). 2. Verkiezingen In 2015 zullen de verkiezingen van de Provinciale Staten plaatsvinden. In het regeerakkoord is vastgelegd dat de Waterschapsverkiezingen voortaan op dezelfde dag zullen plaatsvinden als de Provinciale Staten verkiezingen. De organisatie van deze gecombineerde verkiezingen komt te liggen bij de gemeenten. In 2013 is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur een onderzoek gestart naar de verwachte extra kosten van gecombineerde Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen voor de gemeenten. In 2017 staan de verkiezingen voor de Tweede Kamer gepland. 3b Prestatie indicatoren Prestatie indicator Aantal uren per week dat centrale Publieksbalie is geopend , ,5 2.2 Aantal uren per week dat Informatiebalie is geopend 44,5 44,5 44,5 44,5 2.3 Gemiddelde wachttijd op afspraak < 1 min < 1 min < 1 min < 1 min 2.4 Gemiddelde wachttijd bij vrije inloop in de zomermaanden (mei t/m augustus) < 10 min < 7 min < 10 min < 10 min 2.5 Gemiddelde wachttijd bij vrije inloop (rest van het jaar) < 5 min < 5 min < 5 min < 5 min 2.6 Percentage telefonische bereikbaarheid > 98% > 99% > 98% >98% 2.7 Percentage telefonische contacten waarbij KCC-medewerker direct antwoord weet (zonder doorverbinden) 2.8 Percentage klanten dat: > 39% > 48% > 65% > 80% digitaal een afspraak maakt 15% 22% 1)2) 20% 40% digitaal een product afneemt, vergunning aanvraagt of bezwaar indient 2.9 Percentage (digitale) brieven dat binnen termijn beantwoord wordt 2.10 Gemiddelde doorlooptijd van een Wabo-aanvraag 12% Niet bekend 1) Niet bekend Niet bekend 25% 35% 95% 95% standaard aanvraag (weken) 3) 8 wk 8 wk 8 wk 8 wk bijzondere aanvraag (weken) 3) 26 wk 26 wk 26 wk 26 wk 2.11 Gemiddelde doorlooptijd APV-vergunningen (weken) 3) 12 wk 8 wk 8 wk 8 wk 2.12 Gemiddelde doorlooptijd drank- en horeca-vergunningen (weken) 3) 8 wk 8 wk 1) 8 wk 8 wk 2.13 Gemiddelde doorlooptijd bij WMO-aanvragen: leefvoorzieningen 3) 10 wk 10 wk 8 wk 8 wk woonvoorzieningen 3) 10 wk 10 wk 8 wk 8 wk 2.14 Gemiddelde doorlooptijd bij subsidie-aanvragen structurele subsidie 3) 45 wk 41 wk 28 wk 28 wk incidentele subsidie 3) 8 wk 8 wk 8 wk 8 wk 2.15 Percentage klachten waarbij binnen 5 werkdagen contact is geweest met de klager 1) in de jaarrekening 2013 zijn onjuiste cijfers opgenomen. 90% 90% 95% 95% 2) dit is het percentage bezoekers op afspraak ongeacht de wijze waarop de afspraak tot stand gekomen is 3) dit zijn de wettelijke termijnen 19 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

20 4 KADERSTELLENDE NOTA S Nota/plan Servicenormen gemeente De Bilt 2013 en Burgerpeiling 2013 Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Informatiebeheerplan WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN VERKIEZINGEN BEVOLKINGSREGISTER BURGERLIJKE STAND REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN TOTAAL LASTEN BURGERZAKEN BEVOLKINGSREGISTER BURGERLIJKE STAND REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

21 PROGRAMMA 3 OPENBARE VEILIGHEID 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Het programma Openbare Veiligheid heeft als doel een zodanig beleid te voeren dat de inwoners van gemeente De Bilt veilig zijn en zich veilig voelen. De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de gemeentelijke overheid. Deze kerntaak kan niet zonder een integrale aanpak. De gemeente kan de objectieve en subjectieve veiligheid echter niet alleen verbeteren. Daar zijn ook anderen voor nodig, waaronder de inwoners zelf. 2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Uit de Burgerpeiling 2013 blijkt dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt overwegend veilig te voelen 99% bedraagt. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de uitkomsten van de veiligheidsmonitor Uit de burgerpeiling 2013 blijkt ook dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt veilig te voelen 81% bedraagt. Dit veiligheidgevoel is ten opzichte van de meting in 2011 gelijk gebleven. Het streven is om dit veiligheidgevoel omhoog te brengen. 2B Operationele doelstellingen 1. Rampenbestrijding en crisisbeheersing: De doelstelling van deze functie is het coördineren, ondersteunen en versterken van de gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing. 2. Openbare orde: Sinds 2014 werken wij met het Integraal Veiligheidsplan waarin speerpunten benoemd worden. Door het toezicht en handhaving bij evenementen en activiteiten wordt de veiligheid van bezoekers op feesten, markten, evenementen, kermis etc. bevorderd. Door handhaving kan er aan onveilige situaties een einde worden gemaakt. Daarnaast moet de gemeente voldoen aan wettelijke zorgplicht voor gevonden dieren. 3. Integrale Veiligheid: op basis van het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma vanuit het Integraal Veiligheidsplan wordt concreet uitvoering gegeven aan het veiligheidsbeleid in de gemeente. 2C Effect indicatoren PROGRAMMA 3 OPENBARE VEILIGHEID Effect indicator 2012* Percentage bevolking dat zich veilig voelt in de eigen buurt 90% 90% 90% * In 2012 heeft er geen meting plaatsgevonden. 21 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

22 3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3a Activiteiten 1. Integraal Veiligheidsplan De prioriteiten voor de komende jaren zijn: woninginbraken, jeugdoverlast, verkeersveiligheid, geweld (straatroof, overvallen, huiselijk geweld, uitgaansgeweld, geweld tegen werknemers met publieke taak) en fysieke veiligheid en crisisbeheersing. Deze prioriteiten en de onder 3b genoemde prestatie-indicatoren wordt in het jaarlijks uitvoeringsprogramma qua acties verder uitgewerkt. 2. Veiligheidshuis In 2015 zullen de mogelijkheden voor continuering van de nazorg ex-gedetineerden door het Veiligheidshuis verder worden uitgewerkt. Deze uitwerking/evaluatie zal in het Districtelijk Veiligheidscollege worden besproken. 3. Toezicht en handhaving De Integrale handhavingnota is eind 2014 vastgesteld. In de nota integrale handhaving zijn nagenoeg alle handhavingstaken gebundeld. De kracht van de nota is het breed inzetten op taken binnen de handhavingsketen met alle verschillende partners in die keten. Geconstateerd is dat er weliswaar voldoende (kwalitatief goed) toezicht mogelijk is maar dat de juridische handhaving op dit moment knelt. Dit komt onder andere door de diverse toezichtstaken die de laatste jaren bij de gemeenten zijn neergelegd. Hier zullen wij in 2015 kritisch naar kijken. De nota wordt ieder jaar verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma's met werkafspraken (het huidige uitvoeringsplan handhaving loopt tot eind 2014). 4. Veiligheidsmonitor/Burgerpeiling In 2015 zal weer een Burgerpeiling plaats vinden waarbij de meest relevante vragen uit de Integrale Veiligheidsmonitor weer worden ondergebracht. 5. Burgernet Burgernet heeft inmiddels deelnemers (peildatum: 1 juni 2014). Dit is 8,7% van de bevolking. Een groot succes. We streven ernaar om dit aantal in 2015 verder op te hogen naar 9 % door de jaarlijkse campagneweek, succesverhalen in de media en mond op mond reclame. 6. Politiekeurmerk Veilig Wonen Onze gemeente ontwikkelt, beheert en bouwt bij nieuwbouw overeenkomstig de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Uit lokaal onderzoek in 2014 blijkt dat het PKVW een van de meest effectieve aanpakken is voor onze gemeente. Ook in 2015 willen gemeente en politie in samenwerking met de woningbouwvereniging SSW weer bij renovatieprojecten de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen als uitgangspunt hanteren. Daarnaast zoeken wij publiek/private samenwerking, onderzoeken wij de mogelijkheid tot (rijks-)subsidie en stimuleren wij inwoners middels campagnes om hun huis te beveiligen volgens het PKVW. 7. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) In 2015 wil de VRU verder doorgroeien naar een kostenefficiënte en effectieve hulpverleningsorganisatie. Een belangrijk voorstel uit de zogeheten majeure projecten betreft het nieuwe financieringsmodel van de VRU, waarmee een toekomstbestendiger en op regionale prestaties gebaseerde financieringssystematiek kan worden aangehouden. Wanneer de voorgestelde nieuwe financieringssystematiek, die is gebaseerd op de verdeling van het gemeentefonds, van kracht wordt neemt de bijdrage van onze gemeente met ingang van 2015 af. Een ander belangrijk onderdeel is de notitie met betrekking tot de huisvesting. Per 2016 zullen de brandweergebouwen in eigendom overgaan naar de VRU. Om deze overname voor de VRU kostenneutraal te maken moeten de deelnemende gemeenten de gebouwen kwalitatief op orde brengen. Onderzocht wordt of een nieuwe brandweerpost, samen met buurgemeente Stichtse Vecht, tot de mogelijkheden behoort. Hoe omgegaan wordt met de overige posten is op dit moment nog niet duidelijk. Zowel voor het plegen van renovatie, als voor de eventuele nieuwbouw dienen financiële middelen ter beschikking gesteld te worden. In dit programma wordt vooralsnog geanticipeerd op renovatie, waarvoor ca is geraamd in het investeringsplan. Per saldo verwachten wij dat de gemeente De Bilt geen achteruitgang ondervindt in de kwaliteit van de (basis)brandweerzorg. 22 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 -

Gemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 - Gemeente Langedijk 2e Kwartaalrapportage 2014 Verzonden aan de raad 23 juli 2014. - 1 - - 2 - Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e Kwartaalrapportage 2014. In de nu voorliggende kwartaalrapportage wordt

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Kaders Financieel gezond Brummen

Kaders Financieel gezond Brummen Kaders Financieel gezond Brummen 1. Inleiding Naar aanleiding van de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022 en de aanbevelingen die de provincie heeft gedaan in haar besluit financieel toezicht

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Tabel 3-1 bedragen x 1.000

Tabel 3-1 bedragen x 1.000 3 Ruimte en Wonen Wat mag het kosten Tabel 3-1 bedragen x 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 actualisatie perspectief energie hoofdinfrastructuur -0,1 actualisatie Wabo 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 kavelwinkel ICT

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013 Begroting 2014 Aanbieding Gemeenteraad ember Laatste begroting deze raadsperiode Sluitende begroting 2014 Meerjarenperspectief moeilijk Bezuinigingsplan Strategische investeringen Ambities Stadsvisie Belastingen

Nadere informatie

bedrag * begrotingsoverschot bij begroting

bedrag * begrotingsoverschot bij begroting Actueel financieel beeld voor de jaren 2018-2022 Met dit overzicht schetsen wij het actuele financiële beeld voor de gemeente Gooise Meren voor de komende jaren. Dit overzicht dient meerdere doelen. Ten

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal Meerjarenbegroting 2019-2022 1 Belangrijke data: 25 september 2018 vastgesteld in college 11 oktober 2018 informatiebijeenkomst (beeldvormend - technisch) 16, 17 en 18 oktober 2018 commissiebehandeling

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6 Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Burger en Bestuur 4 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5 Programma 6. Sport recreatie en landschap 6 Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning 7 Programma

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Raadsstuk Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Nummer 2018/576433 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer

Nadere informatie

De netto verschillen tussen de meicirculaire 2016 en de decembercirculaire 2015 zijn als volgt:

De netto verschillen tussen de meicirculaire 2016 en de decembercirculaire 2015 zijn als volgt: R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 16-6-2016 Zaaknummer: ZK16003379 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren

Nadere informatie

Onderwerp VRU: zienswijze jaarstukken 2016, zienswijze programmabegroting 2018 inclusief 1e begrotingswijziging 2017

Onderwerp VRU: zienswijze jaarstukken 2016, zienswijze programmabegroting 2018 inclusief 1e begrotingswijziging 2017 Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt ' L] Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer 446994 Datum: 23 mei 2017 Programma Openbare Orde en Veiligheid Blad : 1 van 5 Commissie : Bestuur

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

1e Bestuursrapportage

1e Bestuursrapportage 2019 1e Bestuursrapportage Gemeente Terschelling 24-5-2019 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Ontwikkeling van de lopende budgetten... 4 2. Overzicht (Meerjaren)resultaat 2019 tot en met 2023... 5 2.1 Algemeen...

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen gesteld naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010

Beantwoording technische vragen gesteld naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010 Beantwoording technische vragen gesteld naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010 Pagina: Alg. Vraag: Hoeveel bedraagt de vermindering aan inhuur van derden qua bedrag en procentueel waarmee in de cijfers

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Programmabegroting 2016

Programmabegroting 2016 Programmabegroting 2016 Meerjarenraming 2017-2019 Raadsvergadering 5 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Inleiding 6 1.1 Financieel perspectief 6 1.2 Analyse ontwikkeling begrotingssaldi na

Nadere informatie

Zuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas

Zuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas Raadsvoorstel raadsvergadering 04/07/2017 portefeuillehouder J. Hordijk L. Evers behandelend ambtenaar datum 24/05/2017 bijlagen Openbaar Geheim 8 ja nee Aan de raad van de gemeente Toelichting op de beslispunten

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS

GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS 20170512 1. INLEIDING In 2016 hebben we met u en met de samenleving intensief gesproken over de toekomst van Zutphen. Gezamenlijk hebben we vastgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Wijzigingen artikelsgewijs financiële verordening 212 nieuw versus huidig Bijlage 2

Wijzigingen artikelsgewijs financiële verordening 212 nieuw versus huidig Bijlage 2 Wijzigingen artikelsgewijs financiële 212 nieuw versus huidig Bijlage 2 Algemeen Bij de opstelling van de financiële, zoals deze ter besluitvorming voorligt in de raad van 14 februari 2017, is het uitgangspunt

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 15juni 2018 Blad : 1 van 7

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 15juni 2018 Blad : 1 van 7 Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 564653 Programma : Alle Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: M.B. Foekema Informatie bij : R. van Wijngaarden

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

AB 4 JULI 2018 HIT/ 2018-AB Aan het Algemeen Bestuur. Datum : 14 juni 2018 Onderwerp : begroting 2019 en meerjarenraming

AB 4 JULI 2018 HIT/ 2018-AB Aan het Algemeen Bestuur. Datum : 14 juni 2018 Onderwerp : begroting 2019 en meerjarenraming AB 4 JULI 2018 HIT/ 2018-AB04072018-7.2 Aan het Algemeen Bestuur Datum : 14 juni 2018 Onderwerp : begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Geacht bestuur, Bijgaand treft u aan de begroting voor het

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2015 GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN, APRIL 2014

Voorjaarsnota 2015 GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN, APRIL 2014 Voorjaarsnota 2015 GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN, APRIL 2014 Inhoudsopgave Inleiding 5 Voorwoord 5 Resultaat voorjaarsnota 5 1 Beleidsmatige ontwikkelingen 7 Algemeen 7 PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

Analyse begrotingsscan 2016

Analyse begrotingsscan 2016 23 juni 2016 1 Analyse begrotingsscan 2016 Inleiding In het voorjaar van 2015 is er door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met de provincie Fryslân en de gemeente

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

8 februari Begrotingswijziging

8 februari Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 8 februari 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming

Nadere informatie

Gemeente Oudewater Gemeente Woerden

Gemeente Oudewater Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00417 Gemeente Oudewater Gemeente Woerden 15R.00417 Van : college van burgemeester en wethouders 23 juni 2015 Datum 23 juni 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Kader Dit besluit vloeit over het algemeen voort uit de Financiële Verhoudingswet en heeft specifiek betrekking op het Gemeentefonds.

Kader Dit besluit vloeit over het algemeen voort uit de Financiële Verhoudingswet en heeft specifiek betrekking op het Gemeentefonds. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 111308 steller : John van Eijk portefeuillehouder : wethouder D.A. (Dirk) Heijkoop Onderwerp : Meicirculaire 2014 Gevraagd besluit: Het college

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW17-0200 Casenr.:CBB170194 Sector/afd.:Regie & Ontwikkeling / Regie & Ontwikkeling 1 Steller/tel/e-mail: I. Harmsen / 5271 / i.harmsen@heerhugowaard.nl

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp

Collegevoorstel. Onderwerp 15-1 Collegevoorstel Reg. nr.:1410093 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Korting gemeentefonds onderwijshuisvesting. Samenvatting De motie Van Haersma Buma betekent voor Boxtel een vermindering

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Technische Vragen. Fractie: LO. Vragensteller: Simon Vogel. Onderwerp: Begroting Zaaknummer: Z

Technische Vragen. Fractie: LO. Vragensteller: Simon Vogel. Onderwerp: Begroting Zaaknummer: Z Technische Vragen Fractie: LO Vragensteller: Simon Vogel Onderwerp: Begroting 2017-2020 Zaaknummer: Z 16-18077 # Pagina nummer Vraag 1 8 Schuldreductie Kan de tekst onder Schuldpositie schuld in 2025 vooralsnog

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Begrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)

Begrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien) Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 30 juni 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen

Nadere informatie

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2016-2019 3.2 Zorg (Wmo) 20 Programmabegroting 2016-2019 3.2.1 Wat wil Gouda bereiken? De implementatie van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden tengevolge van de decentralisaties

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst B&W Informatieavond 11 oktober 2017 Gericht investeren in de toekomst Programma B&W infoavond Opening Toelichting Grondexploitatie & Vastgoedexploitatie 2017 Toelichting Begroting 2018 Slotwoord Einde

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

In de bijlage is de presentatie opgenomen die is getoond tijdens de raden- en Statenbijeenkomsten van 12 en 17 april 2018.

In de bijlage is de presentatie opgenomen die is getoond tijdens de raden- en Statenbijeenkomsten van 12 en 17 april 2018. Geachte raadsleden en Statenleden, In de bijlage is de presentatie opgenomen die is getoond tijdens de raden- en Statenbijeenkomsten van 12 en 17 april 2018. Met vriendelijke groet, Martine Breur Secretaresse

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 Meerjarenraming 2019-2021 Raadsvergadering 9 november 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Inleiding 6 1.1 Financieel perspectief 7 1.2 Analyse ontwikkelingen na de Kadernota 10

Nadere informatie

C. Taakmutaties voor domeinen D. Doeluitkeringen voor domeinen E. Decentralisaties sociaal

C. Taakmutaties voor domeinen D. Doeluitkeringen voor domeinen E. Decentralisaties sociaal Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2016 Gemeentefonds BBV nr: 2017/16809 1. Inleiding De decembercirculaire is de derde circulaire van het jaar over het gemeentefonds. Het karakter van de circulaire

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2015

Bestuursrapportage 2015 Bestuursrapportage 2015 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel 2019 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma (bedragen x 1.000) Jaarrekening 2015 in vogelvlucht

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma (bedragen x 1.000) Jaarrekening 2015 in vogelvlucht Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma Jaarrekening 2015 in vogelvlucht Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma Resultaat 2015 in vogelvlucht Het verschil tussen de inkomsten

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len Openbare Orde en Veiligheid 4 2 Veilige en leefbare buurten. Meer toezicht en handhaving in de openbare ruimte door het vergroten van de capaciteit stadstoezicht

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2 Normenkader, toets van de begroting aan de formele eisen Inhoudsopgave 1 Normenkader 2 1.1 Besluit Begroting en Verantwoording 2 1.2 Verordening

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5 Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 549215 Programma : Wonen & Ruimte Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: Wethouder mr. N.P.L.M. Doesburg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3. III Kaders begroting

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3. III Kaders begroting Perspectiefnota 2016 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3 III Kaders begroting 2016 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2016-2019 provincie Groningen

Nadere informatie